审计是由专业人员对企业的财务状况和经营成果...
我国存货内控制度的研究,从财政部发步了相关...
本文研究的主要内容为上市公司内部控制失效的...
支付宝作为行业领导者,其内控也与整个第三方...
本文仔细全面查阅了国内外学者贡献的文献后发...
本文在国内外上市公司内部控制发展理论的基础...
对于众多外部投资者例如:通过私募股权方式投...
本文结合中国工商银行内部控制机制的现状和存...
本文依据内部控制管理和财务风险的部分基础理...
我们都知道每个行业有每个行业的规则,但是诚...
实际员工总数为8人,其中总经理办公室2人,行政...
根据以上表明,如今的调查多数在于内部信息的...
本文从商业银行信贷风险的成因出发,参照我国...
在现代化经济体制的发展下,商品市场经济迅速...
风险管理是指如何在一个肯定有风险的环境里把...
近年来,金融案件在电视和报纸上频率出现高,...
会计信息化系统中会计信息的储存方式和处理方...
中小民营企业特点是规模较小,业务集中单一,...
本文主要采用的是规范研究的方法,同时结合定...